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关于VAT,欧盟VAT申报5大误区:跨境电商的卖家知道

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关于VAT,欧盟VAT申报5大误区:跨境电商的卖家知道

VAT全称VALUE ADDED TAX, 是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳的进口税或者将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者所收取的税金。

 

VAT标准税率为15%到27%,在商品销售时各个国家产生的增值税都需要满足这一最基本条件。

 

为了避免各位少走弯路,影响产品正常销售,下面将和大家分享下欧盟VAT申报必须注意的5个问题。

 

误区一:我用同一个VAT号码在多个eBay或Amazon账号上,不会造成 账号关联

 

更正:这是很片面的解释,正确解释是如果使用同一个VAT号码在多个eBay或Amazon账号,即使登录两个不同的平台,也会被认为这些账号属于同一个经营人或者公司。

 

误区二: 欧盟的增值税可以和中国一样以现金形式退还

 

更正:中国的增值税退税其实是贸易补贴的一种,往往被欧美等存在贸易逆差的国家是为不平等的贸易行为。在中国,增值税退税往往是政府把相关增值税税款以现金形式退还给出口企业。但是在英国和欧盟,增值税退税却指的是你需要向相关国家税务局缴纳多收的税款。

 

误区三:通过其他国家发货可以避免缴纳VAT

 

更正:在欧洲,当货物从存储国发往产生销售的国家时,在没有达到销售产生国的增值税缴纳额度要求时(即当超过阈值为所谓的“远程销售”),在货物存储国缴纳增值税即可,无需在销售产生国注册VAT及申报。

 

如果超过额度要求,那就需要在销售产生国进行VAT注册及申报。亚马逊欧洲国家站点中,需缴纳VAT的销售额度分别为德国、英国为10万英镑,法国、西班牙、意大利为3.5万英镑。

 

误区四:误区8: 节省VAT最好的方法是使用英国的固定税率(线上零售:7.5%)

 

更正: 英国7.5%固定VAT税率计划对于中国卖家而言的确是一个不错的方案,但是大家必须要注意以下几点:

 

(1)这个计划只适用英国市场;

 

(2)这个计划只针对于年销售额“预计”在15万英镑(约105万人民币)的最新注册VAT的卖家;

 

(3)从加入该计划开始计算,每年实际销售额在23万英镑以下(月160万人民币)

 

(4)当你不符合以上要求时,你必须按照正常VAT税率(20%)向政府缴纳税款;

 

误区五:降低申报价值能够降低纳税成本

 

更正: 降低申报价值是所有中国供货商最常用的报税方式,但事实上这是得不偿失的。举个例子:如果你把10英镑的蓝牙耳机申报为5英镑,看上去你进入FBA仓库前支付的金额只有:5英镑 x 20% = 1英镑,但是你在亚马逊上的销售价格还是20英镑,这时英国和欧盟税务局会认为你需要向政府支取的VAT退税金额是:20英镑 x 20% - 5英镑 x 20% = 4英镑 - 1英镑 = 3英镑,所以你的税务成本更高了!

(责任编辑:跨境财税)